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玉誠(chéng)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)(糾正和預(yù)防措施控制程序)

作者: 玉誠(chéng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 來源: 玉誠(chéng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 時(shí)間:2018年02月23日 瀏覽次數(shù): 字體:[]

文件

糾正和預(yù)防措施控制程序

體系編號(hào)

G04-16

標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)

 

編制人

沈玲

部門負(fù)責(zé)人審核

文蕾

人事部門審核                           

黃智明

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

鄒修陽(yáng)

1.0目的

為有效消除實(shí)際或潛在的不合格原因、防止不符合的再發(fā)生和減小負(fù)面影響而采取改進(jìn)手段,以實(shí)現(xiàn)清潔服務(wù)過程中職業(yè)健康安全管理的不斷改進(jìn),確保顧客和社會(huì)的切實(shí)利益,特制定本程序。

 

2.0適用范圍

適用于公司對(duì)清潔服務(wù)提供過程中涉及職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合所采取的糾正和預(yù)防措施。

 

3.0權(quán)責(zé)

3.1品質(zhì)部為糾正預(yù)防措施的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)該類糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審,并組織對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的不合格品或不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析,并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施。

 

4.0程序

4.1糾正措施

4.11識(shí)別糾正措施需求

4.111糾正措施的來源:

a)   日常管理工作中的不符合;

b)   體系內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);

c)   管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);

d)   相關(guān)方(顧客、社會(huì)及其他)合理意見、抱怨或投訴;

e)   事故、事件中的不合格品或不符合項(xiàng);

f)   上級(jí)主管部門組織的工作檢查;

g)   其他來源。

4.112各部門應(yīng)從“4111”指出的幾方面收集和識(shí)別體系中存在的不合格及有關(guān)信息,對(duì)于輕微、獨(dú)立、偶然的不合格現(xiàn)象,可以口頭方式提出并要求有關(guān)責(zé)任部門、人員予以改進(jìn)。

4.113對(duì)識(shí)別出的不符合項(xiàng),由各主管部門填寫《糾正、預(yù)防措施處理單》中的“不合格事實(shí)”一欄,同時(shí)由品質(zhì)部確定責(zé)任部門,責(zé)任部門對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。

4.12分析原因

責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)開展原因分析,找出造成不符合的主導(dǎo)因素,必要時(shí)取得其他職能部門的協(xié)作,相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合,以確定不合格的原因。

4.13制定措施

4.131品質(zhì)部根據(jù)原因分析結(jié)果,確定落實(shí)采取糾正措施的責(zé)任部門,情況重大時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。

4.132責(zé)任部門針對(duì)不合格出現(xiàn)的原因,制定與不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度相適應(yīng)的糾正措施。

4.133糾正措施包括糾正已經(jīng)發(fā)生的不符合、舉一反三地對(duì)同類問題進(jìn)行

普查和糾正,并能有效防止該類不合格再發(fā)生。

4.14評(píng)審糾正措施

責(zé)任部門制定的糾正措施,經(jīng)品質(zhì)部評(píng)審,以確保措施的有效實(shí)施。

4.15實(shí)施糾正措施

4.151責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織糾正措施的實(shí)施,并在規(guī)定期限內(nèi)完成糾正措施。

4.152必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定成立項(xiàng)目小組,由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施。

4.16驗(yàn)證糾正措施

4.161品質(zhì)部組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施的實(shí)施情況,進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證。

4.162如果經(jīng)驗(yàn)證措施實(shí)施無效,責(zé)任部門應(yīng)重新制定糾正措施,并重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。

4.2預(yù)防措施

4.21識(shí)別潛在不合格

4.211各部門應(yīng)積極采用各種適宜的方法尋找潛在的不合格,并及時(shí)通報(bào)主管部門,對(duì)于只可能造成輕微損失的潛在不合格,可以口頭方式提出并要求有關(guān)主管部門、人員予以改進(jìn)。

4.212對(duì)于可能導(dǎo)致清潔服務(wù)重大安全事故或體系失效的潛在不合格,應(yīng)書面記錄潛在不合格事實(shí),并依據(jù)規(guī)定的程序執(zhí)行并保持記錄。

4.213發(fā)現(xiàn)重大潛在的不合格后,發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時(shí)通知主管部門,由各部門負(fù)責(zé)人填寫處理單中的“潛在不合格事實(shí)”。

4.22原因分析

            責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)開展原因分析,找出可能造成不符合的主導(dǎo)因素,必要時(shí)取得其他職能部門的協(xié)作,相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合,以確定潛在不合格的原因。

4.23制定預(yù)防措施

4.231在分析原因的基礎(chǔ)上,由責(zé)任部門提出與潛在不符合的嚴(yán)重程度相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.232品質(zhì)部根據(jù)原因分析結(jié)果,確定落實(shí)采取預(yù)防措施的責(zé)任部門,情況重大時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。

4.233責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格出現(xiàn)的原因,制定與不合格的嚴(yán)重程度相適應(yīng)的預(yù)防措施。

4.234預(yù)防措施須能有效防止該類不合格發(fā)生。

4.24評(píng)審預(yù)防措施

責(zé)任部門制定的糾正措施,經(jīng)品質(zhì)部評(píng)審,以確保措施的有效實(shí)施。

4.25實(shí)施預(yù)防措施

4.251責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織預(yù)防措施的實(shí)施,并在規(guī)定期限內(nèi)完成預(yù)防措施。

4.252必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定成立項(xiàng)目小組,由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。

4.3其他相關(guān)要求

4.31公司管理層負(fù)責(zé)為實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施提供必要的資源,并做好實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)工作。

4.32品質(zhì)部負(fù)責(zé)把采取糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。

4.33文件更改

4.331采取糾正措施和預(yù)防措施后可能會(huì)引起文件的更改,職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文件的更改由品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)部門的意見組織更改,第三

層支持性文件由各有關(guān)單位負(fù)責(zé)更改。

4.332文件的更改必須按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。

4.34有關(guān)記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

 

5.0相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《信息交流控制程序》

5.4《管理評(píng)審控制程序》

5.5《內(nèi)部體系審核程序》

5.6《不合格控制程序》

 

6.0記錄

6.1《糾正、預(yù)防措施處理單》

 

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